你好,可以用的,用了人工付的勞務(wù)費(fèi)是吧?
老師你好,我有個(gè)客戶他們用舊的公司名稱付款給我們,要求我們開新公司名稱的發(fā)票給她,發(fā)了一份更改公司名稱更改說明給我,請(qǐng)問可以這樣操作嗎?
老師你好,開專票備注里能寫詳細(xì)的名稱嗎?還是只能寫項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)呢?
老師好,請(qǐng)問我們公司改名稱了,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票,項(xiàng)目名稱里還是公司的名字,這個(gè)有影響嗎
老師,你好,我們是正禾建設(shè)工程有限公司,請(qǐng)問現(xiàn)在這三個(gè)項(xiàng)目開票的話開票名稱用什么呢?名稱直接開配電工程的話好像電子發(fā)票沒有這個(gè)類目
老師你好,請(qǐng)問給我們開的這個(gè)票能用嗎?項(xiàng)目名稱哪里?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
是一個(gè)項(xiàng)目的嗎?入哪個(gè)項(xiàng)目可以看勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算表單
我們是購買方收票的,對(duì)方給我們開的勞務(wù)費(fèi),錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了,項(xiàng)目名稱那里合適嗎?我看有的開的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
是的呢,是項(xiàng)目上的
開到建筑服務(wù)更具體更好,票還是一樣可以用的,正常入賬
好的呢,謝謝老師
好的,不用謝,工作順利~