你好 1,直接做未開票收入的分錄就是了 2,之后開具了發(fā)票,再把之前的未開票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄

老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開票,如果報(bào)無票收入了,后面對(duì)方又要求開票了,怎么做賬啊?報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢?
老師,上個(gè)月的未開票收入漏申報(bào)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我上個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么改?如果把上個(gè)月未開票收入放入預(yù)收款應(yīng)該分錄怎么寫
上個(gè)月做了未開票收入,這個(gè)月開了票,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請(qǐng)問如果這個(gè)月收入未開票,申報(bào)做無票收入,下個(gè)月開票這種怎么處理,請(qǐng)老師細(xì)說謝謝
未開票收入怎么處理?如果做了未開票收入,但是開票可能要等好長時(shí)間,這個(gè)怎么處理?
老師,比喻說某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬多,負(fù)債11萬多,現(xiàn)在簡易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績嗎?
2024年12月開了60萬發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬發(fā)票,做帳24年沒有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說加上這60萬,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開的票,稅款什么繳?
購買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


我們這個(gè)有的可能要一兩年才能開票,然后直接沖紅嗎?
你好,是的,是這樣的
但是開了票,進(jìn)項(xiàng)抵扣不夠咋辦?
你好,那就只能是據(jù)實(shí)繳納增值稅了?
那未開票的暫時(shí)不做收入行嗎?
你好,實(shí)現(xiàn)了收入,只是暫時(shí)沒有開具發(fā)票,應(yīng)當(dāng)及時(shí)做收入處理才是的