年初數(shù)和期初余額都分別錄入,你是不是錄入錯了?
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)一個問題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)上)。為什么?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費(fèi)用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
不是,我錄入的是7月份科目余額表上的數(shù)字,起初是7月份的,所以就和資產(chǎn)負(fù)債表上的起初數(shù)據(jù)不一樣了
年初和期初分別錄入。這個年初數(shù)是去年12月末,七初是七月末,你是不是年初沒有入住導(dǎo)致的,如果是的話,你重新做。
再反結(jié)賬回去錄入年初金額嗎
沒法錄入的 你可以試下 重新建賬套
可我已經(jīng)要離職了呢,老師,沒辦法在弄了
沒時間弄了
這樣你們申報的時候按正確的 平時的就這么錯誤的吧 今年是正確的
老師,但是,起初數(shù)據(jù)不對,怕是導(dǎo)致后面期末余額也不對呢
不會啊 七月份余額加本月增加-本月減少=8月余額啊 怎么可能不對
喔喔,老師是說不要管了,是吧
對的是的,你跟糾結(jié)的那邊人說一聲
但是之前我看了軟件,他只有期初數(shù)據(jù)那一欄,沒有累計的
不明白沒有累計是什么意思?