你好,你核對下一到三月份申報的數(shù)據(jù)和賬上一樣嗎
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財務報表的時候發(fā)現(xiàn)一個問題,7月份資產負債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業(yè)所得稅時 人數(shù)是1 資產總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報的時候 季初 資產總額還是填0.01嗎?季末資產總額是填6月份資產負債表上期末余額嗎?
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產負債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務,把6月份的資產負債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產負債表年初余額和稅務局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務局報表上的年初余額能和資產負債表的對應上)。為什么?
在快賬系統(tǒng),建賬了賬套選的7月的賬套,輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報表數(shù)據(jù),試算平衡后,做了7月的憑證,為什么沒有結轉前科目余額表資產負債表數(shù)據(jù)都是對的,但一點結轉后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負數(shù),問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了?
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向對方公司開票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
股東占比,在電子稅務局哪兒能看出來
請問老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進價呢,比如進回來一件李子包含運費一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進價是多少元一公斤呀
中級分錄怎么記,不會做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎