你好,這個(gè)情況應(yīng)當(dāng)是多做了收入,或者是款項(xiàng)通過(guò)非公戶等收款的情況 需要對(duì)應(yīng)調(diào)減收入,或者把非公戶收款存入公司賬戶
老師,請(qǐng)問(wèn)一家供應(yīng)商在賬套里顯示還有余額,但是實(shí)際上我們公司已經(jīng)不欠供應(yīng)商貨款了,這個(gè)要怎么調(diào)整呢?
老師!你好!請(qǐng)問(wèn)下接手一新公司外賬上實(shí)收資本很大就是,不是實(shí)繳,她做成實(shí)繳400萬(wàn),還有銀行存款余額很大四百多萬(wàn)實(shí)際只有十幾萬(wàn),應(yīng)付賬款有幾十萬(wàn),這個(gè)實(shí)收資本可以調(diào)整嗎
你好老師,我們以前軟件里面的張其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款還掛著員工的帳,實(shí)際上這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)沒(méi)有了,一直掛著帳,我怎么能把這個(gè)賬平完,我想這個(gè)月平
老師我們公司是一般納稅人,這個(gè)月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計(jì)調(diào)賬的時(shí)候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計(jì)又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時(shí)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個(gè)科目上月已經(jīng)清了沒(méi)有余額,怎么處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17?
老師,外帳上,應(yīng)收賬款不準(zhǔn)確,賬上顯示還有很多,實(shí)際已經(jīng)收完了錢,這個(gè)怎么調(diào)整,建立期初
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,提供銀行對(duì)賬單嗎
實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳了1600萬(wàn),但是注冊(cè)資金是2000萬(wàn),那可以減資到1000萬(wàn)嗎?
老師你好 采購(gòu)設(shè)備,簽的合同價(jià)包含稅款,總價(jià)65萬(wàn), 已經(jīng)支付50萬(wàn),未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價(jià)值計(jì)量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點(diǎn)13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費(fèi),煤氣費(fèi)、買床。也一起計(jì)入在建工程-生產(chǎn)線-人工費(fèi)?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來(lái)款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我查他的帳,開了發(fā)票的他沒(méi)有做應(yīng)收,只做了收款,有的漏記應(yīng)收,有的漏記收款,我該怎么處理
我如果重新建期初,那中間的差異怎么調(diào)
重新建賬,可以先把發(fā)現(xiàn)的差異調(diào)整好,按照正確的再建新賬套