同學(xué),你好
設(shè)備你們已經(jīng)取得了嗎??
采購部采購復(fù)印機50臺,取得增值稅專用發(fā)票,單價1.6萬元,不含稅金額80萬元,增值稅額10.4萬元,價稅合計金額90.4,該批復(fù)已經(jīng)已經(jīng)入庫,款項未支付,收到增值稅專用發(fā)票后認(rèn)證通過,會計公式怎么做
購買需要安裝的設(shè)備一臺,不含稅價為9萬元,取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備未入庫,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,會計分錄怎么做?
甲公司購買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購銷合同,該設(shè)備價款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對方開具的增值稅專用發(fā)票。進行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅0.9萬元,對方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項均以銀行存款進行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進行計算; (2)書寫相關(guān)會計分錄。
老師,你好,我公司簽了9份商品房購買合同,合計總價為1000萬,在付認(rèn)購金時已支付200萬,剩下尾款為800萬,開發(fā)商所提供的發(fā)票是按9份合同的對應(yīng)價格開據(jù)的。像這種情況如何做賬務(wù)處理,合同、發(fā)票、付款口徑不一致
單位采購設(shè)備,合同金額是40萬(含13%的增值稅專用發(fā)票),合同簽訂以后,預(yù)付款50%定金20萬元,發(fā)貨前支付18萬元后廠家給開發(fā)票,余款2萬元作為質(zhì)量保證金,待投產(chǎn)使用一年后無息支付。會計分錄應(yīng)該怎么做?
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因啊?
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
設(shè)備已經(jīng)安裝了
同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn) 65/1.13
貸:銀行存款50
其他應(yīng)付款 65/1.13-50
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
老師,取得發(fā)票時,怎么做賬?
同學(xué),你好
取得專票
借:固定資產(chǎn) -65/1.13
貸:銀行存款-50
其他應(yīng)付款 -65/1.13%2B50
借:固定資產(chǎn) 65/1.13
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 65/1.13*0.13
貸:銀行存款 50
其他應(yīng)付款 65-50
老師,你好, 不紅沖,直接做分錄,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13
這樣可以嗎?
同學(xué),你好
不建議這樣做
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!