您好,要先提交清算報(bào)告,再注銷(xiāo)的呀 公司未經(jīng)清算不能注銷(xiāo)。公司注銷(xiāo)之前必須先進(jìn)行清算,公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告
政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上提交遷出,遷入登記機(jī)關(guān)無(wú)法選擇,提示這個(gè)!請(qǐng)問(wèn)老師是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是上個(gè)月注冊(cè)的,上個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),今天報(bào)上個(gè)月的稅,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)零申報(bào)提交時(shí)系統(tǒng)提示不可以提交,請(qǐng)問(wèn) 要怎么整?
現(xiàn)在在進(jìn)行年報(bào)的,在進(jìn)行申報(bào)時(shí),提示的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試提示這個(gè)是什么意思?沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的支出?請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)表格要怎么修改?
請(qǐng)問(wèn)老師,做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),申報(bào)完后,提示您已選擇“享受免申報(bào)”,無(wú)需繳款是什么意思
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅務(wù)清算注意提示是什么意思,我這兩天就可以注銷(xiāo)申報(bào)完成。
職工食堂購(gòu)買(mǎi)的冰箱,蒸箱,鍋碗瓢盆可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我想把表1到表22的數(shù)據(jù)匯總到表23里,怎么操作,表1到表22的格式一樣的
老師,采購(gòu)是先讓對(duì)方開(kāi)票在付款還是先付款在讓對(duì)方開(kāi)票呀?哪個(gè)流程是正確的呢?
小規(guī)模納稅人月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
一般納稅人建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)1%或3%的普票嗎?
工商年報(bào)納稅總額包含印花稅么
公司上年度的安全先進(jìn)獎(jiǎng)到賬了,上級(jí)公司評(píng)的,這個(gè)獎(jiǎng)金怎么做賬?
我想請(qǐng)教一下,我們公司法人,也是股東借了公司500萬(wàn)元,以前他借款年底前都會(huì)還回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)公司要變更法人,他現(xiàn)在需要還回來(lái)這500萬(wàn)元嗎,
老師咨詢(xún)一下,勞務(wù)建筑公司在網(wǎng)上開(kāi)票給對(duì)方的話是不是要先預(yù)繳增值稅
老師工商年檢里讓信息備案這個(gè)不弄可以嗎,弄這個(gè)是為了啥
清算報(bào)告哪里做?
您好,這個(gè)參考填一下 1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷(xiāo)登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。 2.正常登錄電子稅務(wù)局。存在企業(yè)所得稅稅種。 3.辦理路徑【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【狀態(tài)信息報(bào)告】-【企業(yè)所得稅清算報(bào)備】 4.操作步驟(1)步驟1:主界面(2)步驟2:填寫(xiě)信息 納稅人基本信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)賦值,無(wú)需納稅人進(jìn)行填寫(xiě),納稅人只需要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確認(rèn),對(duì)其中不全的信息進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)不準(zhǔn)的信息進(jìn)行更正,對(duì)需要更新的信息進(jìn)行補(bǔ)正。涉及營(yíng)業(yè)執(zhí)照照面信息不能修改。? (3)步驟3:提交?? 確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊【提交】按鈕,系統(tǒng)跳出確認(rèn)窗口“經(jīng)辦人系本人,此項(xiàng)業(yè)務(wù)真實(shí)。我(單位)愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任?!? (4)步驟4:提交成功? 點(diǎn)擊【確定】按鈕,系統(tǒng)跳出提示“保存成功!”? ?(5)步驟5:查看進(jìn)度? 可通過(guò)【我要查詢(xún)】—【辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢(xún)】模塊,查詢(xún)已提交辦稅事項(xiàng)受理進(jìn)度。可“查看”或“作廢”申請(qǐng),或?qū)k理事件進(jìn)行“評(píng)價(jià)”等。