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以前年度支付的標(biāo)書(shū)費(fèi),計(jì)入預(yù)付款了,目前仍未收到發(fā)票該怎么處理呢,時(shí)間長(zhǎng)了已經(jīng)聯(lián)系不上人家了,這個(gè)該怎么處理

2024-03-14 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 17:27

可轉(zhuǎn)為成本費(fèi)用,匯算時(shí)調(diào)增

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快賬用戶9558 追問(wèn) 2024-03-14 17:28

不后附資料嗎,直接做憑證

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齊紅老師 解答 2024-03-14 17:28

不附,不后附資料 ,直接做憑證

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快賬用戶9558 追問(wèn) 2024-03-14 17:32

收到的穩(wěn)崗返還分錄該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-14 17:38

借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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可轉(zhuǎn)為成本費(fèi)用,匯算時(shí)調(diào)增
2024-03-14
你好 發(fā)票可以不需要作廢 , 你當(dāng)時(shí)入賬的應(yīng)該是掛在應(yīng)付賬款,把應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目就行 證明這筆款不需要支付了
2024-01-23
轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用就是了
2023-04-25
你好,借銀行存款貸應(yīng)付賬款這樣更正。
2024-02-23
你好,實(shí)際這些需要支付嗎?
2023-10-20
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