你好,你這邊涉及兩項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下吧
請(qǐng)問(wèn)一下2020年收到2017年第三,四季度退稅款12000元如何做帳務(wù)處理?我們2017年度10月計(jì)提和預(yù)繳賬務(wù)處理 計(jì)提所得稅 借:所得稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)200 貸:銀行存款200 月未結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本來(lái)利潤(rùn) 200 貸:所得稅200 2018年1月直接繳納2017年度第四季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 貸:銀行存款 10000 沒(méi)有計(jì)提帳務(wù)處理,目前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方余額為10000元。
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒(méi)有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧老師
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)提的物業(yè)費(fèi)用沒(méi)有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)摘要怎么寫(xiě)?怎么賬務(wù)處理?計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話(huà),怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢(qián)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬(wàn),本期生產(chǎn)成本600萬(wàn),產(chǎn)成品成本500萬(wàn),問(wèn)期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
我是賣(mài)空調(diào)的一般納稅人,安裝公司對(duì)方給我開(kāi)了1%的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?我賣(mài)空調(diào)給其他單位給對(duì)方公司開(kāi)的13%的安裝費(fèi),那豈不是差額稅點(diǎn)我要承擔(dān)
月初計(jì)劃成本50,材料差異節(jié)約1,購(gòu)入材料計(jì)劃成本150,材料差異節(jié)約5,銷(xiāo)售材料成本100,求實(shí)際成本,這個(gè)怎么算
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書(shū)會(huì)有什么影響嗎
老師,沒(méi)有成立個(gè)體戶(hù),自然人個(gè)人存在按經(jīng)營(yíng)所得交稅的情況嗎
我們是小規(guī)模納稅人,租一個(gè)個(gè)人的房子,租賃發(fā)票代開(kāi),是在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)代開(kāi)的時(shí)候,稅務(wù)局就會(huì)代扣代繳個(gè)稅嗎 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的老師回答
企業(yè)在2021年做的是:借銷(xiāo)售費(fèi)用54萬(wàn),待應(yīng)付賬款54萬(wàn)。沒(méi)有其他處理了。
你好,稍等我這邊算一下
老師你好,我的問(wèn)題怎么處理?