你好,那個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,是進(jìn)項(xiàng)稅的抵減科目
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們有一筆進(jìn)項(xiàng)票,已在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那做分錄是: 1、借:銷售費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款 113 2、借:銷售費(fèi)用 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 老師,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選認(rèn)證,現(xiàn)在有張發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出請(qǐng)問怎么做分錄,發(fā)票是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理?
老師,我9月份收到一張酒水專票 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 27992.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 279.92 貸:銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應(yīng)該:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
我的待認(rèn)證月末一次結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 稅里面了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該平的才對(duì)啊
實(shí)在想結(jié)轉(zhuǎn)平就把當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)沖
我像這樣做不知道可以不 借:銷售費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 銀行存款
沖減當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅
可是我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出已經(jīng)做在23年12月的更正報(bào)表里面了
已經(jīng)正確申報(bào)增值稅就不用管他了
那我進(jìn)項(xiàng)稅那里不就有余額了啊
會(huì)計(jì)的目的是正確報(bào)稅,不要有強(qiáng)迫征哈,那個(gè)你做平了也沒實(shí)際意義
哈哈哈,,,行嘛,謝謝
是的,有些事本來就是無用功的哈,把稅正確申報(bào)了就行,那個(gè)科目本來就是打醬油的科目,不影響你的報(bào)表
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。