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收到跨年發(fā)票該怎么入賬?一般老會(huì)計(jì)不收跨年發(fā)票是怎么回事?

2024-03-13 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 22:41

實(shí)際真的業(yè)務(wù),是可以正常入賬的。

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2024-03-13 22:41

入賬怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 22:42

麻煩唄,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,可能會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)處理的麻煩,審計(jì)的嚴(yán)格的話也要調(diào)整,所以不愿意收

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實(shí)際真的業(yè)務(wù),是可以正常入賬的。
2024-03-13
你好,做當(dāng)期負(fù)數(shù) 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款(負(fù)數(shù))
2022-01-28
可直接做為當(dāng)期損益處理
2025-04-27
你好 原來(lái)費(fèi)用入賬過(guò)沒(méi)有?
2022-12-19
同學(xué)你好,跨年紅沖收入發(fā)票,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金(紅字) 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金(紅字)
2024-01-29
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