 
                            同學(xué)你好,跨年紅沖收入發(fā)票,如果是小企業(yè)會計準則,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字) 如果是企業(yè)會計準則:分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年專票如何沖紅?具體分錄怎么做
老師,跨年沖紅的發(fā)票(普票)該怎么做賬?
老師,跨年發(fā)票沖紅發(fā)票分錄怎么做呢?
老師,跨年紅沖收入發(fā)票,今年該怎么做賬,具體分錄是什么
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨資企業(yè)嗎?
是小企業(yè)會計準則,那這樣做了分錄,去年的收入還是沒有改變啊,影響的只是今年的收入?
去年的收入已經(jīng)申報增值稅了,變不了了,頂多企業(yè)所得稅匯算清繳之前,調(diào)整一下企業(yè)所得稅的收入,調(diào)表不調(diào)賬。
老師,怎么調(diào)所得稅匯算清繳的表呢
企業(yè)所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報,有調(diào)增調(diào)減收入和成本費用的對應(yīng)表格,算好了數(shù)據(jù)之后,在系統(tǒng)填列就行。
老師,那如果調(diào)減了收入需要退稅,是不是也可以不調(diào)減?
也可以呀,可以到下一年再調(diào)減,和增值稅的收入保持一致。