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老師,跨年紅沖收入發(fā)票,今年該怎么做賬,具體分錄是什么

2024-01-29 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 21:32

同學(xué)你好,跨年紅沖收入發(fā)票,如果是小企業(yè)會計準則,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字) 如果是企業(yè)會計準則:分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字)

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快賬用戶1108 追問 2024-01-29 21:41

是小企業(yè)會計準則,那這樣做了分錄,去年的收入還是沒有改變啊,影響的只是今年的收入?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 21:44

去年的收入已經(jīng)申報增值稅了,變不了了,頂多企業(yè)所得稅匯算清繳之前,調(diào)整一下企業(yè)所得稅的收入,調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶1108 追問 2024-01-29 22:07

老師,怎么調(diào)所得稅匯算清繳的表呢

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齊紅老師 解答 2024-01-29 22:24

企業(yè)所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報,有調(diào)增調(diào)減收入和成本費用的對應(yīng)表格,算好了數(shù)據(jù)之后,在系統(tǒng)填列就行。

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快賬用戶1108 追問 2024-01-29 22:34

老師,那如果調(diào)減了收入需要退稅,是不是也可以不調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 22:35

也可以呀,可以到下一年再調(diào)減,和增值稅的收入保持一致。

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同學(xué)你好,跨年紅沖收入發(fā)票,如果是小企業(yè)會計準則,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字) 如果是企業(yè)會計準則:分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字)
2024-01-29
你好,你們是銷售方嗎?這個購買方認證了沒有,如果購買方認證了,購買方來開這個紅字信息表,如果他沒有認證的話,全部都是銷售方開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
2021-07-26
同學(xué)你好 是什么會計準則
2024-03-21
1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2020-04-13
當時是銷售的產(chǎn)品 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2024-06-06
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