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老師,跨年沖紅的發(fā)票(普票)該怎么做賬?

2022-09-05 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-05 16:31

好,你單位是銷售方的嗎?

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快賬用戶7898 追問 2022-09-05 16:31

對,是銷售方

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:33

借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數

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快賬用戶7898 追問 2022-09-05 16:34

不用“以前年度損益調整”是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:35

你還能修改匯算清交嗎?不修改的情況下直接做今年就可以。

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快賬用戶7898 追問 2022-09-05 16:38

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:38

不用客氣,工作愉快。

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好,你單位是銷售方的嗎?
2022-09-05
借應收 負數,以前年度損益調整,貸銷項稅額,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整,
2020-07-24
你好!可以沖紅。 這個要看具體情況、比如是庫存商品,可以借應付賬款 貸庫存商品 銷售方,借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款
2024-03-18
借:應收 負數,貸:以前年度損益調整,銷項稅額,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-12-27
你好,跨年普通發(fā)票沖紅,賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅, ?貸:應收賬款等科目
2021-02-27
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