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老師,費用發(fā)票跨年紅沖,收到負數(shù)發(fā)票后該怎么入賬

2022-01-28 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-28 13:39

你好,做當(dāng)期負數(shù) 借費用(負數(shù)) 貸銀行存款(負數(shù))

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快賬用戶6860 追問 2022-01-28 13:42

跨年的費用

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:43

就是在當(dāng)期處理即可

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快賬用戶6860 追問 2022-01-28 14:54

要不要用以前年度損益科目過度

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:02

不需要的,做當(dāng)期負數(shù)處理

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你好,做當(dāng)期負數(shù) 借費用(負數(shù)) 貸銀行存款(負數(shù))
2022-01-28
你好;? ? 你之前費用怎么做賬的; 你是什么準(zhǔn)則; 我好判斷 收到負數(shù) 退款給你怎么做賬? ?
2022-09-02
你好,學(xué)員,沒事的,負數(shù)正常的
2022-10-10
同學(xué)你好,跨年紅沖收入發(fā)票,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字) 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則:分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金(紅字)
2024-01-29
好,你單位是銷售方的嗎?
2022-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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