直接在12月做計(jì)提再做匯算
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費(fèi)去年忘交了,今年2月份的時(shí)候才補(bǔ)交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以作為今年的當(dāng)期費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司去年10月購(gòu)買社保到現(xiàn)在都沒(méi)有掛賬,扣社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶扣的,這筆賬我該怎么補(bǔ)???22年匯算清繳也做了
老師,有個(gè)公司去年10月- 12月購(gòu)買社保到現(xiàn)在都沒(méi)有掛賬,扣社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶扣的,這筆賬我該怎么補(bǔ)???22年匯算清繳也做了
老師,去年公司沒(méi)有計(jì)提社保費(fèi)用,到了今年三月才補(bǔ)繳了去年的,這種咋做賬???分錄是?還有匯算清繳咋做???
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購(gòu)貨物B出口銷售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫(kù)存商品有幾萬(wàn)過(guò)期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫(kù)存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來(lái)規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
你說(shuō)了,等于沒(méi)說(shuō)
老師說(shuō)的解決問(wèn)題的思路,你是什么地方有疑問(wèn)?不會(huì)做計(jì)提的分錄還是?
分錄及匯算清繳,因?yàn)橐呀?jīng)跨年了
你好,現(xiàn)在問(wèn)題是,你做到今年還是得修改上年的報(bào)表,然后做匯算,不如直接在上年計(jì)提? 今年計(jì)提 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 匯算清繳涉及的知識(shí)很多,具體什么不懂?沒(méi)法幾句話就把你教會(huì)哈。
如果做到去年12月份的,那所有申報(bào)表都要改才行吧,
你好,只改年度報(bào)表就行,不需要修改季度申報(bào)
哦,年度報(bào)表可以和季度報(bào)表不一致啊?
因?yàn)閰R算是以年度報(bào)表為準(zhǔn)的,季報(bào)只是平時(shí)預(yù)交的參考