可以利用“業(yè)務(wù)招待費用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業(yè)外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關(guān)的支出里調(diào)增嗎?這樣做有什么風(fēng)險嗎?
關(guān)于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師好,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)增,要將業(yè)務(wù)招待費A的40%的部分,或者年收入5千分之的部分,進(jìn)行納稅調(diào)增。稅務(wù)局是怎么查看A的數(shù)據(jù)到底有多少?。? 如果企業(yè)做賬時,把業(yè)務(wù)招待費A,拆分成了一部分到管理費b做賬,分流了,如A=a+b,只調(diào)增了a的40%,可以嗎
老師您好,請問建筑工程行業(yè),在項目上請業(yè)主吃飯的 合同履約成本-工程施工-間接費-業(yè)務(wù)招待費,可以所得稅前扣除嗎?和管理費用-業(yè)務(wù)招待費的調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)一樣嗎?如果只是入賬在合同履約成本-工程施工-間接費這個科目,是不是就可以逃避調(diào)增了?謝謝老師
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
這樣做調(diào)增說明的是什么?聽學(xué)堂的老師這樣講的,但是沒太理解
增加交稅,減少被查風(fēng)險
老師,一般是匯算清繳的時候調(diào)增嗎?除了調(diào)增業(yè)務(wù)招待費以外,還有沒有其他的科目也可以用來調(diào)增,去規(guī)避少交了稅的情況?
一般是匯算清繳的時候調(diào)增
無票支出也要調(diào)增