你好,是說去年已經(jīng)支付了,但是沒有入賬,現(xiàn)在要入賬,對嗎?
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計(jì)明年只會補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
請問老師,我公司去年12月和今年元月份因業(yè)務(wù)需要有10個人掛在我公司買社保,社保費(fèi)用全部由公司出,沒有做工資表,也沒申報個稅,現(xiàn)在賬上掛了其他應(yīng)收款(個人社保那部分),像這樣怎么辦處理
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時候沒有扣出個人部分,但是支付社保的時候有掛個人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
老師,有個公司去年10月購買社保到現(xiàn)在都沒有掛賬,扣社保的時候是從法人個人賬戶扣的,這筆賬我該怎么補(bǔ)???22年匯算清繳也做了
老師,有個公司去年10月- 12月購買社保到現(xiàn)在都沒有掛賬,扣社保的時候是從法人個人賬戶扣的,這筆賬我該怎么補(bǔ)???22年匯算清繳也做了
老師,建筑企業(yè)與勞務(wù)分包簽訂了勞務(wù)分包合同,給勞務(wù)公司代發(fā)了農(nóng)民工工資,現(xiàn)建筑企業(yè)要求勞務(wù)公司簽訂委托代發(fā)協(xié)議,協(xié)議上明確簽署建筑企業(yè)無需代扣代繳個稅,但是勞務(wù)公司會計(jì)非要簽訂讓我們給他們代扣代繳個稅,建筑企業(yè)只是代發(fā),農(nóng)民工又不是建筑企業(yè)的,有沒有什么相應(yīng)的規(guī)章制度或者條例來佐證讓他們自己去申報個稅
為啥固定股利支付率政策的,用的是21年的凈利潤呢
這個月報稅期什么時候結(jié)束?
老師,員工交一檔社保個人補(bǔ)差價,我給她報個稅,社保補(bǔ)差價的部分要給她填上去嗎
你好,老師,補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,可以直接計(jì)入所得稅費(fèi)用么?
請問,電商企業(yè)是按照訂單的全額確認(rèn)收入嗎?因?yàn)橛行┯唵问前蛻魧?shí)際付款和適用的平臺紅包、補(bǔ)貼等,比如一個訂單上架金額100元,店鋪優(yōu)惠30,客戶實(shí)際支付50,使用了紅包20,商家的實(shí)際收款是70元,要給客戶開票50,給平臺開票20,確認(rèn)收入的金額怎么劃分?
咨詢下:公司社?;鶖?shù)變更,導(dǎo)致的7月個稅數(shù)據(jù)錯誤【次月申報個稅頻率】,一般大家怎么處理?比如7月以舊基數(shù)計(jì)算的個稅,8月按照工資薪金申報了。新基數(shù)確定后,要更正7月個稅申報嗎?還是把7月個稅的差額,并入8月,一次性申報,不做調(diào)整~個稅是按累計(jì)預(yù)扣法,這個需要更正嗎?
現(xiàn)在怎么好多學(xué)習(xí)軟件打不開呢
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)公司,勞務(wù)外包派遣員工給用工單位,給用工開發(fā)票怎么開,怎么做賬報稅?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啥時候用?
對的 ,但是沒有經(jīng)過公司賬戶扣的社保
你好!那是怎么扣的社保
社保的時候是從法人個人賬戶扣的,申報社保的時候輸入法人的個人賬號直接扣的
你好,借以前年度損益調(diào)整社保公司部分代應(yīng)付職工薪酬。 然后借應(yīng)付職工薪酬,社保貸,其他應(yīng)付款,法人。
我用的這個小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里沒有以前年度損益調(diào)整科目
我能不能做借管理費(fèi)用-公司部分社保,其他應(yīng)收-個人部分社保,貸方-其他應(yīng)付-法人
可以的,可以這樣做。
社保個人部分也是公司承擔(dān),應(yīng)該怎么做呢
你好!不要做的話就記入管理費(fèi)用,其他,但是這樣本身是不規(guī)范的。
那個人部分做營業(yè)外支出行不行
你好!這個跟入營業(yè)外支出是一樣的效果。