同學(xué)你好 之前分錄咋做的
老師,請問去年11月收到發(fā)票一批,這個月被稅局告知,供應(yīng)商出逃,要求補稅,進項轉(zhuǎn)出,主要是涉及金額有點大,這種怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進項稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了,下個月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進項稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入,又轉(zhuǎn)出后,我的進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,這個該如何把科目進項稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢
我收到一張稅務(wù)局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉(zhuǎn)出”處理,請問我這筆“進項稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應(yīng)該怎么下?
稅務(wù)局通知我,在2021年7月已申報的進項稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個月把這筆進項稅額轉(zhuǎn)出來并申報。當(dāng)時會計是這么下的分錄: 借:應(yīng)交稅費一進項稅額 貸:應(yīng)付賬款一某公司 請問我怎么下“進項稅額轉(zhuǎn)出”這張憑證?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
之前這么做的,借:應(yīng)交稅費--進項稅額,貸:應(yīng)付賬款
老師,我可以這樣做嗎?貸:應(yīng)交稅費--進項稅額 紅字 貸:應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出 補交稅款時,借:應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
同學(xué)你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款 貸進項轉(zhuǎn)出
那家是失聯(lián)企業(yè),我們也聯(lián)系不上,貨款已經(jīng)付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?
這個沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出
對方是給了我們發(fā)票的,2021年就收到了發(fā)票并認(rèn)證申報,現(xiàn)在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進項稅額,請問應(yīng)該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對不)
這個不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
1.我收到發(fā)票價稅合計28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額: 借:應(yīng)付賬款 3250.28元 貸:應(yīng)交稅費一進項稅額轉(zhuǎn)出 3250.28元,這樣做對嗎? 2.按你所講做,應(yīng)付賬款我還有借方余款3250.58元,這個賬我應(yīng)該怎么平?
不對 進項轉(zhuǎn)出到成本費用 2.計入營業(yè)外支出