同學你好 之前分錄咋做的
老師,請問去年11月收到發(fā)票一批,這個月被稅局告知,供應商出逃,要求補稅,進項轉出,主要是涉及金額有點大,這種怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進項稅額轉出后繳納這部分增值稅了,下個月又通知需要轉入這部分進項稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進項稅額轉出,并且繳納了。這一系列的轉出又轉入,又轉出后,我的進項稅額轉出有余額,這個該如何把科目進項稅額轉出沒有余額呢
我收到一張稅務局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉出”處理,請問我這筆“進項稅額轉出”這筆分錄應該怎么下?
稅務局通知我,在2021年7月已申報的進項稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個月把這筆進項稅額轉出來并申報。當時會計是這么下的分錄: 借:應交稅費一進項稅額 貸:應付賬款一某公司 請問我怎么下“進項稅額轉出”這張憑證?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
之前這么做的,借:應交稅費--進項稅額,貸:應付賬款
老師,我可以這樣做嗎?貸:應交稅費--進項稅額 紅字 貸:應交稅費--進項稅額轉出 補交稅款時,借:應交稅費--進項稅額轉出 貸:銀行存款
同學你好 那你現(xiàn)在做 借應付賬款 貸進項轉出
那家是失聯(lián)企業(yè),我們也聯(lián)系不上,貨款已經(jīng)付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?
這個沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出
對方是給了我們發(fā)票的,2021年就收到了發(fā)票并認證申報,現(xiàn)在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進項稅額,請問應該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對不)
這個不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
1.我收到發(fā)票價稅合計28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現(xiàn)在轉出稅額: 借:應付賬款 3250.28元 貸:應交稅費一進項稅額轉出 3250.28元,這樣做對嗎? 2.按你所講做,應付賬款我還有借方余款3250.58元,這個賬我應該怎么平?
不對 進項轉出到成本費用 2.計入營業(yè)外支出