你好 填報今年實際繳納的增值稅,附加稅,所得稅,個稅這些稅款合計數(shù)的哈
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師我們家是外貿(mào)企業(yè) 去年9月的出口退稅數(shù)據(jù)填在今年4月的增值稅申報表上 也就是今年4月才申報 那我這個算去年的收入還是今年的 今年的匯算清繳的時候這筆收入要算嗎
老師,請教個實際工作中的問題: 就是我公司賬務(wù)今天突然收到去年10月份繳納的增值稅款和三小稅款,我們公司是一般納稅人,沒有出口退稅業(yè)務(wù),那退回的這些稅款是什么情況?。?/p>
老師,我們公司的匯算清繳中,有一筆企業(yè)所得稅實際應(yīng)補數(shù)是負數(shù),我理解的要退給我們的稅,但實際這個稅是補繳以前年度的,不需要退稅。我在納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)增了這筆,但在A類表中實際應(yīng)補所得稅顯示還是負數(shù),問題出在哪呢?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當月的電費,第二月收到專票。當月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
出口退稅的稅款不需要加進去對嗎?
你好? 一般是要減出來的? 不加的
是的,我是這么做的。在我之前的會計是把出口退稅款這部分也加進去了,他說出口退稅視同公司交的稅,您說有這種說法嗎?出口退稅的含義麻煩您給我指導(dǎo)講解一下
你好??出口退稅是指國家運用稅收杠桿獎勵出口的一種措施。退還進口稅,即出口產(chǎn)品企業(yè)用進口原料或半成品,加工制成產(chǎn)品出口時,退還其已納的進口稅。退還已納的國內(nèi)稅款,即企業(yè)在商品報關(guān)出口時,退還其生產(chǎn)該商品已納的國內(nèi)稅金。
加油? ?等你的好評哦
之前的會計把出口退稅款和其他實繳的稅款都加進去合計上報了,他說出口退稅視同公司繳稅,有這個說法嗎?謝謝老師指導(dǎo)
你好 這個是退公司的交的進項稅的? 但是后面給你退了回來 你實際是沒有繳納的呀
明白了,謝謝老師!我也是這么理解的。出口退稅企業(yè)的應(yīng)交增值稅計算謝謝您再指導(dǎo)告知一下
你好? 我對進口熟悉一點 出口的不清楚? ?這個你問下其他的老師哈??加油? ?等你的好評哦