一樣的呀,只是員工墊付,掛在其他應(yīng)付款上就可以了,報(bào)銷(xiāo)時(shí)沖平
#提問(wèn)#別人給我們公司提供勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元,去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,增值稅和附加稅由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開(kāi)多少金額
老師你好 我們公司請(qǐng)講師講課 支付勞務(wù)報(bào)酬 發(fā)票是公司去代開(kāi)的,是不是付款時(shí)先按不含增值稅入費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸個(gè)稅 銀行。員工那著發(fā)票和完稅證明報(bào)銷(xiāo)增值稅和附加稅時(shí) 借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(增值稅)借銷(xiāo)售費(fèi)用-其他(附加稅) 待銀行 這個(gè)順序您看對(duì)嗎
我們公司給個(gè)人承包工程,不含稅10萬(wàn),個(gè)人代開(kāi)發(fā)票(個(gè)人不承擔(dān)任何稅費(fèi))增值稅和附加稅,個(gè)稅,水利基金共計(jì)2110元。請(qǐng)問(wèn)我們承擔(dān)的個(gè)稅,附加稅這些怎么入賬,能不能入賬
請(qǐng)問(wèn)我們代開(kāi)的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,增值附加和個(gè)稅都我們公司承擔(dān),現(xiàn)在增值和附加稅費(fèi)是員工墊付的,報(bào)銷(xiāo)給他了,這個(gè)怎么做分錄呢
老師居間費(fèi)問(wèn)題,個(gè)人給我們介紹1000萬(wàn)的工程,他個(gè)人不管開(kāi)票,我們扣除本公司要繳納的 增值附加 所得 和他個(gè)人 承擔(dān)的 勞務(wù)報(bào)酬,這些加起來(lái)綜合稅率是多少
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,我應(yīng)該怎么記賬呢
借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
稅款也記在勞務(wù)費(fèi)?
稅款是應(yīng)交稅費(fèi)中哈,同學(xué)
就是代開(kāi)的發(fā)票借記管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),報(bào)銷(xiāo)的稅款是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加?
你們發(fā)票不在報(bào)銷(xiāo)范圍內(nèi)嗎, 借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)? 貸其他應(yīng)付款 正常應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 代付的話,借應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸其他應(yīng)付款
發(fā)票不是報(bào)銷(xiāo),是直接賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的,只有稅費(fèi)是我們報(bào)銷(xiāo)的,代開(kāi)發(fā)票現(xiàn)場(chǎng)交稅款嘛,就我們掃的碼,稅款是我們承擔(dān),那是貸銀行存款么
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
好的 謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快