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#提問#別人給我們公司提供勞務(wù)報(bào)酬1萬元,去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,增值稅和附加稅由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開多少金額

2020-10-11 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-11 14:27

你好,同學(xué)。 你是按金額加稅費(fèi),總金額開發(fā)票處理的。

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快賬用戶2908 追問 2020-10-11 14:35

那請(qǐng)問我怎么做賬務(wù)處理

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快賬用戶2908 追問 2020-10-11 14:37

附加稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:39

你這是承擔(dān)的稅,你在賬上是沒辦法 體現(xiàn)的,你只能是按開票金額體現(xiàn)為收入處理的

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快賬用戶2908 追問 2020-10-11 14:41

老師,這是費(fèi)用。我們支付給我們提供勞務(wù)的人,他需要給我發(fā)票,然后發(fā)票的稅金都是我們公司承擔(dān)。然后開發(fā)票需要繳納的稅金有增值稅和附加稅。我現(xiàn)在就是問開發(fā)票支付的附加稅,我要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:58

你作為開票方,這稅本就是你應(yīng)該要承擔(dān)的啊,直接計(jì)稅金及附加。 你按季度 或月申報(bào)就是

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快賬用戶2908 追問 2020-10-11 14:58

是給我們提供勞務(wù)的個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們,我們承擔(dān)這個(gè)稅金

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齊紅老師 解答 2020-10-11 15:01

他是直接開在他的金額里面,你按發(fā)票總金額計(jì)你的成本費(fèi)用。 你這稅就包含在成本費(fèi)用了

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快賬用戶2908 追問 2020-10-11 15:01

附加稅怎么開在金額里面?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 15:02

是的,你這稅法上認(rèn)可是開票人要承擔(dān)的,你這承擔(dān)根本就是不可能在賬上行得通的。 就是讓他把這金額開在發(fā)票里,你以成本費(fèi)用走賬給他

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你好,同學(xué)。 你是按金額加稅費(fèi),總金額開發(fā)票處理的。
2020-10-11
一樣的呀,只是員工墊付,掛在其他應(yīng)付款上就可以了,報(bào)銷時(shí)沖平
2024-03-13
是的 個(gè)人去稅局代開發(fā)票,交3%增值稅 12%附加稅 企業(yè)代扣個(gè)稅
2019-12-26
你好,個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2% 個(gè)稅20%,
2020-09-29
同學(xué)你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價(jià) =1200 不論個(gè)人承擔(dān) 還是公司 承擔(dān),交個(gè)稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時(shí),就寫 個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān), 那么,你交了后,發(fā)工資時(shí),扣了100元就行, 給他 1100
2024-10-31
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