同學你好 填寫所有的稅額
你好,老師麻煩問下:企業(yè)年報信息填寫:其中資產狀況信息表內:納稅總額處顯示填寫當期各類稅金的總額,不包含個人所得稅,這個金額是直接填寫應交稅費科目的哪方余額,還是需要怎么做?謝謝
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務報表上應交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當時未做減免稅額,實際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務報表應交稅費不一致,這么填對嗎
老師,請教一個問題啊,個體工商戶,工商年報中,資金數(shù)額是怎么填?營業(yè)收入怎么填,如果沒有報表,那營業(yè)收入是稅務核定的數(shù)字×12還是時間申報的數(shù)字,還有納稅總額是指交的個人所得稅和增值稅附加稅嗎?謝謝
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表,基礎信息表中的資產總額填寫平均值,那個平均值是指每個月的資產總額加在一起,除以12嗎?
老。老師您好,工商年檢當中那個財務報告,其中有一項財務信息。那個納稅總額是填所得稅和增值稅合計額,還是光填所的稅額
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整