同學(xué)你好,損益調(diào)整,都是損益,不影響24年期初余額。 對了,福利費(fèi)沒超過扣除限額吧
2020年會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,我們公司,工資計(jì)提管理費(fèi)用少計(jì)提了,應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人社保都少了,我現(xiàn)在影響以前年度損益調(diào)整,是不是把管理費(fèi)用改為以前年度損益調(diào)整這么做分錄,然后在將以前年度損益調(diào)整計(jì)入利潤分配未分配利潤,匯算清繳的時(shí)候有沒有影響
上年12月工資計(jì)提科目用錯(cuò),原分錄:借應(yīng)付職工薪酬_工資(應(yīng)是主營業(yè)務(wù)成本_工資)管理費(fèi)用_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_工資?,F(xiàn)在怎么用以前年度損益科目來調(diào)整呢
期末資產(chǎn)=期末負(fù)債-2+期末所有者權(quán)益+2;負(fù)債-2表示應(yīng)付職工薪酬-2啦嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 期末未分配利潤+2-期初未分配利潤=本期凈利潤+2,老師下面的分錄是分配利潤減少,這邊是+2代表以前年度損益調(diào)整費(fèi)用增加2了?? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 借:利潤分配 2 貸:以前年度損益調(diào)整2
之前做福利費(fèi),都是直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過渡,現(xiàn)在想把今年之前月份的用筆分錄調(diào)整,用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡,怎么寫分錄?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
沒有超過,就余額表那里一直掛著,想給他搞掉
就按照差錯(cuò)更正就可以了。 把原先的沖了,重新補(bǔ)就可以了。