如果不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,就不用勾選,不用進(jìn)行用途確認(rèn)
老師我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票可以不勾選抵扣嗎,明年1月還能勾選認(rèn)證嗎?
老師,單位開(kāi)回來(lái)的住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票不是不能抵扣嗎 然后我可以把這些個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做不抵扣的勾選認(rèn)證嗎
一般納稅人,收到住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)零申報(bào)增值稅,本月可以不勾選認(rèn)證抵扣,后期再勾選嗎
收到一張專(zhuān)票,做福利費(fèi),不能抵扣,這張票當(dāng)月做賬了,但是沒(méi)有做勾選不抵扣,下個(gè)月再做勾選不抵扣可以嗎,
老師好,住宿費(fèi)專(zhuān)票,可以做不抵扣勾選嗎,上個(gè)月開(kāi)的,這個(gè)月勾,報(bào)稅時(shí)有影響嗎
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶(hù)收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開(kāi)的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫(xiě)
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過(guò)法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買(mǎi)的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問(wèn)給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開(kāi)成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬(wàn)
老師,我公司名下一輛車(chē)沒(méi)有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問(wèn)這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車(chē)
還有一張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,需要做處理嗎?每次勾選時(shí)都跳彈窗
農(nóng)產(chǎn)品如果用于加工可以抵扣,如果用于招待一類(lèi)的就不可以抵扣