同學(xué)你好 沒(méi)有先入庫(kù)嗎
老師您好,我原來(lái)不知道,月末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在把全年的進(jìn)、銷項(xiàng)、減免、的未交增值稅的余額全部結(jié)轉(zhuǎn),我們這個(gè)月有應(yīng)交的增值稅是1574.53元,看我這兩個(gè)憑證這樣做的對(duì)嗎?
辦理假退庫(kù)是不是這個(gè)月把未完工的在產(chǎn)品材料以負(fù)數(shù)的形式跟賬面上的的未完工產(chǎn)品材料回沖掉,然后下個(gè)月在針對(duì)這部分做正面的分錄,如果不是這樣希望請(qǐng)知道老師詳細(xì)指導(dǎo)下
老師,供應(yīng)商賠償一些材料給我們,當(dāng)時(shí)我不知道是不用付款的,所以在4月份的時(shí)候入了應(yīng)付款記錄,現(xiàn)在這筆我應(yīng)該怎樣沖銷,分錄怎么做
您好,請(qǐng)教一下。我們是上游的配套公司,專門(mén)給他們做產(chǎn)品的,他們是我們的唯一客戶。一月份的時(shí)候交貨了一臺(tái)產(chǎn)成品,但是其中他們質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)焊接不合格,全部拉到他們車(chē)間進(jìn)行加工和裝配了,其中的材料費(fèi)都算我們的,但是我們不知道他們給我們算哪些東西的錢(qián)。三月份收到他們給我們這臺(tái)產(chǎn)品的出庫(kù)單(相當(dāng)于送貨單),發(fā)票再一月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)出,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)收到這臺(tái)產(chǎn)品的材料,應(yīng)該如何記賬呢。三月份收到的出庫(kù)單,他們當(dāng)月就給我們開(kāi)了
老師,我們公司進(jìn)了一些鐵皮,用來(lái)做別的產(chǎn)品,所以,鐵皮進(jìn)來(lái),我做了原材料科目,和其他原材料一樣,結(jié)轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,但這次有一家企業(yè)來(lái)我們公司購(gòu)買(mǎi)了鐵皮,買(mǎi)了100萬(wàn),那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,原材料-鐵皮,這里不能庫(kù)存商品了
老王,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人轉(zhuǎn)股工商做完之后怎么在電子稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)更新,投資者信息
老師,請(qǐng)教下怎么做好每個(gè)產(chǎn)品的出貨成本,我們做邊采購(gòu)有做了每個(gè)產(chǎn)品的采購(gòu)成本,想咨詢下怎么結(jié)合采購(gòu)提供的購(gòu)進(jìn)成本,哪些人工成本和制造費(fèi)用就怎么分配分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品里呢?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率怎么算
老師好,公司收入掛靠方開(kāi)來(lái)的發(fā)票,摘要直接寫(xiě)收到xx公司發(fā)票可以不
老師,證券與基金是同一個(gè)意思 嗎?
年度報(bào)告是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
老師您好,1.我開(kāi)出口發(fā)票,客戶名稱都是英文,那我開(kāi)票抬頭直接寫(xiě)英文名字嗎?還是要寫(xiě)雙英文名稱呢? 2.我計(jì)提職工租房福利并攤銷租房福利費(fèi),影響現(xiàn)金流量表的支付工資薪酬那一欄嗎?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000元,貸應(yīng)付職工薪酬-福利2000,按月分期攤銷,每月攤銷時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2000,這2筆會(huì)計(jì)分錄影響現(xiàn)金流量表嗎
老師,非營(yíng)利組織就是協(xié)會(huì),會(huì)員家屬去世了,協(xié)會(huì)出錢(qián)1000元買(mǎi)花圈怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,汽車(chē)維修公司給A公司支付的付事故車(chē)返利款,收到返利款的公司是不是需要開(kāi)票的
老師好,公司購(gòu)入的車(chē)輛幾萬(wàn)塊錢(qián),可以一次性提完折舊嗎?
我總感覺(jué)哪里沒(méi)想通,1月是暫估入庫(kù)了,成本表材料增加了(為算成本領(lǐng)料用),賬務(wù)做借材料 貸應(yīng)付暫估;然后到2月發(fā)票來(lái)了,只做了一條正數(shù)分錄,然后成本表減了1月計(jì)提的材料,又加了正數(shù)的材料,到3月再做一條沖減材料分錄,成本表材料不用變?(賬務(wù)1月暫估計(jì)提,2月又計(jì)提入賬,3月沖銷1月;成本表1月計(jì)提,2月減了1月計(jì)提的又重新入正數(shù),3月成本表不變),這樣的話3月我賬面不就有一條負(fù)數(shù)多出來(lái)了?
來(lái)發(fā)票不能只做正數(shù) 的分錄 得把暫估的分錄紅沖
現(xiàn)在是隔了一個(gè)月才紅沖,咋搞
沒(méi)事 紅沖了就可以的
那和領(lǐng)料的成本表不同啊,還是說(shuō)在用在產(chǎn)品庫(kù)存倒推減少結(jié)轉(zhuǎn)呢
來(lái)的發(fā)票和暫估的金額不一樣嗎
一樣的,2月的時(shí)候同事直接在成本表減了這個(gè)數(shù),再做了一次正數(shù),沒(méi)告訴我要紅沖,但2月我賬面沒(méi)有沖減,只是重復(fù)計(jì)提了一次
那這個(gè)就紅沖了暫估的就行
那差異就在結(jié)轉(zhuǎn)成本處體現(xiàn)?
因?yàn)槌杀颈頍o(wú)沖減材料,我沖減了,那賬面要結(jié)轉(zhuǎn)多點(diǎn)哦
暫估的和你發(fā)票的不含稅金額不是沒(méi)有差額嗎
沒(méi)有差額的
那你直接紅沖暫估的就可以了
但是紅沖了之后,我賬面材料負(fù)數(shù),因?yàn)橹拔胰哭D(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-直接材料的
不會(huì)呀,你不是藍(lán)字發(fā)票還做了入庫(kù)的嗎
是上個(gè)月藍(lán)字做的入庫(kù)
那你賬上應(yīng)該有這個(gè)原材料的余額呀,因?yàn)闆](méi)紅沖
沒(méi)有,因?yàn)槎嫁D(zhuǎn)入原材料了
那我是否應(yīng)在生產(chǎn)成本,直接材料處沖?
你原材料都領(lǐng)用了吧?那你還缺發(fā)票呢