你好,沒有看到您的憑證
老師您好,我原來不知道,月末的時候把進(jìn)項銷項都轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在把全年的進(jìn)、銷項、減免、的未交增值稅的余額全部結(jié)轉(zhuǎn),我們這個月有應(yīng)交的增值稅是1574.53元,看我這兩個憑證這樣做的對嗎?
老師我們平常交稅的時候,每月我都是把銷項稅,進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費~未交增值稅,2月我只有一個銷項稅3.6元,無進(jìn)項稅。我還用結(jié)轉(zhuǎn)不
老師,我們公司那個進(jìn)項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進(jìn)項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項、進(jìn)項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
老師,我每個月月底進(jìn)項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項怎么做分錄呢,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
您好老師,我之前每個月都進(jìn)銷項都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進(jìn)項和銷項都和申報表的對上了,我之前有進(jìn)項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額這樣對嗎
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
麻煩老師看一下對不對我做的
你好,第二分錄為什么寫兩個轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師第二個分錄是因為,9月交的增值稅,當(dāng)時所有的稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)(所有的銷項進(jìn)項及減免稅,還有未交的增值稅都在應(yīng)交增值稅下地二級科目里),所以把余額結(jié)轉(zhuǎn)了,但是憑證不平,正好差我12月份應(yīng)交的增值稅差
老師不是說每個月把進(jìn)銷項減免都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?然后再由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅(上回問一個老師是這么回答給我的)
老師好像是我理解錯了,是不是應(yīng)該將應(yīng)交增值稅進(jìn)項銷項及減免分別將稅額余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,這回好像我做對了吧,剩下余額我就可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里了
對,銷項進(jìn)項減免都先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后到未交增值稅
老師我沒有月月結(jié)轉(zhuǎn),也不知道需要結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在年底一次性轉(zhuǎn)了,沒有關(guān)系吧?明年我就當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)想著點
有時候增值稅涉及到四舍五入,然后自己調(diào)尾數(shù)就可以吧
是的,您上面描述都是正確的
謝謝老師跨年夜了,祝愿您新的一年工作順利,心情愉悅,全家安康,永遠(yuǎn)年輕
謝謝您!新年快樂!身體健康!