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您好老師,我之前每個(gè)月都進(jìn)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都和申報(bào)表的對(duì)上了,我之前有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個(gè) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額這樣對(duì)嗎

2023-11-14 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 11:42

你的意思是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

頭像
快賬用戶4720 追問 2023-11-14 11:43

年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-14 11:46

你好,那就是正確的。

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你的意思是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2023-11-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
月末先計(jì)算 未交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 每個(gè)月都按這個(gè)計(jì)算看一下金額是否正確
2023-09-19
你好,你們?cè)瓉碜龅恼_,不用管
2024-11-15
你好,可以的,這個(gè)可以不結(jié)轉(zhuǎn),有余額。
2022-07-21
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