你好,可以的,可以這樣處理的。
住宿費增值稅專用發(fā)票丟失了,但是在勾選認(rèn)證平臺可以看到,請問還可以抵扣進項稅嗎?
老師,勾選認(rèn)繳進項發(fā)票確認(rèn)后是不是再報稅,增值稅報表上就會自動顯示己勾選認(rèn)證的金額可以抵扣銷項的?
老師您好,請問輔導(dǎo)期一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票可以先不勾選認(rèn)證嗎?等過了輔導(dǎo)期再勾選,這樣可以嗎?
請問一般納稅人一月收到的專票,進項稅在二月初勾選認(rèn)證,請問申報一月份增值稅時可以抵扣嗎
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進項發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個月報稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
就是說如果以后有銷項了,我在去認(rèn)證平臺勾選上月的發(fā)票,這個可以嗎
是的,您需要抵扣的時候勾選認(rèn)證就行了。
并不是只能當(dāng)月勾選當(dāng)月的是吧,次月也可以勾選上月,并可以進行抵扣的對吧
你好,您是在倒退期勾選就可以抵扣的。
什么叫倒退期勾選,意思是不是說7月可以勾選6月,5月,4月的發(fā)票,但是就不能勾選8月以后的發(fā)票,是這種意思對嗎
勾選有錯的 沒有稅稅的情況可以這樣操作 第一步:先登錄電子稅局將增值稅申報表作廢申報。 第二步:登錄發(fā)票勾選平臺,單擊首頁的“回退稅款所屬期”-“提交申請”-“確定”,回退成功重新登錄勾選平臺。 第三步:單擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,設(shè)置勾選日期,單擊“查詢”。找到誤勾選的發(fā)票,將前面的√去掉,然后單擊“提交”-“提交”。 第四步:單擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”-“申請統(tǒng)計”-“確定”生成統(tǒng)計報表。 第五步:單擊“確認(rèn)”-“確定”。輸入密碼,單擊“確定”。最后確認(rèn)成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統(tǒng)計,然后再返回電子稅局重新申報增值稅即可。
老師,我想問一下,我們單位有一個員工現(xiàn)在暫時先不給他繳納公積金,但是單位在做工資表時,又給他扣除了公積金部分,實際繳納公積金的話,要等后期,先在工資表里扣除的公積金這部分,發(fā)工資時是不是要做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-扣除為員工代扣代繳的個人部分 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個人暫扣的公積金,后期補繳
你好,咱第1個問題還有疑問嗎?
暫時沒有
好的,有疑問您再追問就好了。
我上面重新問了你一個問題了
您扣出來的是個人部分的嗎?個人部分是發(fā)工資的時候扣,要是沒發(fā)工資不扣。
扣出來的是公司交五險的個人部分,但是公司沒有給員工交公積金,可是又在這個員工工資表里扣除了個人250元的公積金,這個部分后期打算為其補繳,現(xiàn)在從工資表多扣出來的公積金250元,我要怎么做賬