如果是真實(shí)的,可以勾選認(rèn)證的
住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票丟失了,但是在勾選認(rèn)證平臺可以看到,請問還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請問18年住宿專票當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費(fèi)用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,
老師 增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在勾選平臺確認(rèn) 增值稅普票 不能抵扣稅 是不是做張憑證就可以 需不需要在哪里確認(rèn)
老師,請問去年的未收到的領(lǐng)導(dǎo)和員工開的酒店住宿的專票,我在增值稅認(rèn)證平臺可以直接選擇抵扣不勾選,全部清掉嗎
公司有一張2021年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,丟失了,也取不到對方的復(fù)印件,一直遺留在認(rèn)證平臺,有沒有辦法處理的?可以選認(rèn)證不抵扣嗎?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
那么我憑什么票據(jù)入賬呢??這個是出差時住宿產(chǎn)生的費(fèi)用,因?yàn)闆]有票據(jù),也一直沒入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅一直在這里
這個要讓對方提供發(fā)票聯(lián)復(fù)印件的