 
                            您好!這個(gè)比如借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ①收到客戶承兌匯票,②背書轉(zhuǎn)讓給貼現(xiàn)公司,老師沒有業(yè)務(wù)往來(lái),只是貼現(xiàn)公司,怎么做分錄
用銀行匯票做往來(lái)款,分錄怎么寫?應(yīng)收票據(jù)背書給其他公司怎么寫分錄?
以前購(gòu)的材料,已經(jīng)做往來(lái),現(xiàn)在用其他承兌背書給客戶,做低往來(lái)怎么做分錄
老師,我公司簽收了A公司的應(yīng)收票據(jù),然后背書給B公司,只是作為往來(lái)還款背書給B公司,怎么做賬呢?
商業(yè)承兌匯票,出票人A公司,收款人B公司,背書人B公司,被背書人C公司,"11.25日背書人c公司,被背書人D公司,以D公司做賬為主,怎么做分錄
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


那做應(yīng)收賬款是不是錯(cuò)了
你好!要看具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
那什么情況是做應(yīng)收呢
你好!比如借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款