您好 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收票據(jù)
①收到客戶承兌匯票,②背書轉(zhuǎn)讓給貼現(xiàn)公司,老師沒有業(yè)務(wù)往來,只是貼現(xiàn)公司,怎么做分錄
問下以前欠客戶的款現(xiàn)在承兌背書轉(zhuǎn)讓給客戶怎么做分錄
以前購的材料,已經(jīng)做往來,現(xiàn)在用其他承兌背書給客戶,做低往來怎么做分錄
客戶給我們付的承兌30萬比如老板著急用錢背書給別人了,別人轉(zhuǎn)款29.1萬給我們。這咋做分錄了啊。怎么記賬,需要發(fā)票嗎,但對(duì)方可能不開發(fā)票轉(zhuǎn)款備注是往來款
老師,之前我們生產(chǎn)的時(shí)候,本來貨物用的鋼筋是客戶提供的,但是他們叫我們買來用了,他們?cè)僦Ц督o我們?cè)牧峡?,現(xiàn)在貨已經(jīng)發(fā)完,我要怎么做這筆應(yīng)收材料款的分錄呢
老師,9000元的文化墻布置費(fèi)用,可以直接入辦公費(fèi)嗎
你好,老師,請(qǐng)問這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車使用登記檔案缺失、銷毀無登記審批記錄,老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?
老師,請(qǐng)問下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對(duì)清楚?這個(gè)要怎么查??
做跨境電商,售賣日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開的票,但是他把我們公司名稱其中一個(gè)字寫錯(cuò)了,8月做申報(bào)用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開了紅字信息表過去,但是對(duì)方并沒處理,而是又開了兩張進(jìn)來 本來是想8月申報(bào)表,填紅字專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶,這個(gè)怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無專(兼)職檔案管理員無法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計(jì)單位整改,設(shè)立了檔案專員?
老師,昨天經(jīng)濟(jì)法考了一道簡(jiǎn)答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時(shí)送達(dá),已送達(dá)的這批貨對(duì)方未按時(shí)付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時(shí)還是到達(dá)對(duì)方約定地點(diǎn)時(shí)轉(zhuǎn)移。
老師,我問下,如果某某公司開進(jìn)項(xiàng)票13點(diǎn)給對(duì)方,但要收10點(diǎn)稅,要怎么樣判斷對(duì)方要收10點(diǎn)劃算嗎