行政事業(yè)單位通用的資產(chǎn)負(fù)債表,如果是行政單位只填寫第1、2欄次,事業(yè)單位填寫第3、4、5、6欄次. 科目表中涉及資產(chǎn)類和負(fù)債類的,按對應(yīng)科目填寫到資產(chǎn)負(fù)債表,科目表中收入支出類的數(shù)據(jù)應(yīng)填入收入支出表,并結(jié)出余額,填寫到資產(chǎn)負(fù)債表中的結(jié)余或事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余
老師我想了解一下對這個不理解行政事業(yè)單位財務(wù)會計和預(yù)算會計月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,它們兩者之間的金額是相等的嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)時這兩個科目金額應(yīng)該以什么為準(zhǔn),預(yù)算會計結(jié)賬的時候要和哪里的金額相符?
老師好!討教一下行政事業(yè)單位的實操,因有一筆應(yīng)付未付的款項,預(yù)算沒有作支出,年終要做決算了,財政要求收支平衡,若收大于支,財政要收回結(jié)余,而事實是缺手繼,所以才沒支付成而導(dǎo)致的結(jié)余,現(xiàn)在要留下這筆款,該如何做預(yù)算會計分錄?謝謝老師!
老師,請問事業(yè)單位年初收回財政應(yīng)返還額度,預(yù)算會計借資金結(jié)存零余額 貸財政應(yīng)返還額度,如果今年的開支使用了這筆錢支付,平行記賬了,是不是收入會小于支出呢
老師,請問,行政事業(yè)單位,生成報表后發(fā)現(xiàn),財政撥款預(yù)算收入支出表中,項目支出下,有四個項目,有三個項目的預(yù)算收入都大于預(yù)算支出,有一個預(yù)算收入小于預(yù)算支出。但總的財政撥款支出的金額同總的財政撥款收入是相同的。這種情況下,應(yīng)該怎么操作,年結(jié)的時候有個項目才能不為負(fù)?或者,怎么辦
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財務(wù)會計期初數(shù),預(yù)算會計期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因為預(yù)算會計是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會計就不會產(chǎn)生非財政撥款結(jié)余負(fù)數(shù)了。麻煩老師指點,謝謝您啦
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
你能幫我打文字打上嗎?數(shù)字我看不懂
同學(xué)你好 上面就是文字