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你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報(bào)預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù),預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會(huì)計(jì)就不會(huì)產(chǎn)生非財(cái)政撥款結(jié)余負(fù)數(shù)了。麻煩老師指點(diǎn),謝謝您啦

2022-07-09 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-09 21:48

1,可以的 2,可以的 3,Na不對,那如果說你的這一部分資金沒有納入預(yù)算會(huì)計(jì),你不僅是收入不納入你的支出也不納入,就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶kpme 追問 2022-07-09 21:56

就是說在并入之前都是自收自支事業(yè)單位,并不是納入預(yù)算管理的收支,那他們的事業(yè)結(jié)余也就不要銜接到預(yù)算會(huì)計(jì)里了吧?并入后的新發(fā)生的業(yè)務(wù)是納入預(yù)算管理的,就正常平行記賬?

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齊紅老師 解答 2022-07-09 21:56

就是說你之前的可以不并入,但是現(xiàn)在開始的話,你納入預(yù)算資金的就要放到一起。

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快賬用戶kpme 追問 2022-07-09 22:26

這樣倒是達(dá)到了預(yù)算會(huì)計(jì)并賬期初數(shù)清零的目的,起碼是個(gè)比較正當(dāng)時(shí)理由了吧?能不改動(dòng)去年的賬目,在今年用紅數(shù)把預(yù)算會(huì)計(jì)合賬期初數(shù)沖了吧?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-09 22:27

可以的,可以這樣子處理,沒問題的。

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快賬用戶kpme 追問 2022-07-09 22:32

太感謝了老師

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齊紅老師 解答 2022-07-09 22:36

不客氣,祝你工作愉快

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1,可以的 2,可以的 3,Na不對,那如果說你的這一部分資金沒有納入預(yù)算會(huì)計(jì),你不僅是收入不納入你的支出也不納入,就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2022-07-09
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)之間的差異調(diào)整是正確進(jìn)行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用表等賬目的核對是準(zhǔn)確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)之間存在差異,需要進(jìn)行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會(huì)計(jì)科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會(huì)計(jì)專家或查閱相關(guān)的會(huì)計(jì)制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準(zhǔn)確性。
2024-01-12
同學(xué) 你好 那你就根據(jù)你們更正后的報(bào)表 到稅局做更正申報(bào)哦
2022-12-30
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2022-11-17
你好這個(gè)賬上12月財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年報(bào)是不是不一樣,需要去更正申報(bào),
2021-07-19
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