不一定相等,因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)她做賬是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,那么預(yù)算會(huì)計(jì)做帳是按照收付實(shí)現(xiàn)制處理,雖說(shuō)他們的結(jié)算金額是不一定相等的。這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)最后的結(jié)轉(zhuǎn)金額通常適合你這個(gè)本期的資金結(jié)存的余額相等。
老師我想了解一下對(duì)這個(gè)不理解行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,它們兩者之間的金額是相等的嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)這兩個(gè)科目金額應(yīng)該以什么為準(zhǔn),預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)賬的時(shí)候要和哪里的金額相符?
4)接(3),15天后,該省財(cái)政收到所屬該市財(cái)政上解款項(xiàng)97000元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,分別作出省、市上下兩級(jí)財(cái)政會(huì)計(jì)分錄。2.某省財(cái)政2×18年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,將庫(kù)款25000元轉(zhuǎn)存商業(yè)銀行。(2)在庫(kù)款報(bào)解整理期內(nèi)收到屬于上一年度的一般公共預(yù)算本級(jí)收入5300元。(3)向所屬下級(jí)某市財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金6000元,用以公共設(shè)施建設(shè)。期末確認(rèn)地方政府債券轉(zhuǎn)貸款的應(yīng)收利息共計(jì)7920元。(4)年終,“補(bǔ)助收入”總賬科目貸方余額為958000元。其中,屬于一般公共預(yù)算資金的補(bǔ)助收入共計(jì)850000元;屬于政府性基金預(yù)算資金的補(bǔ)助收入共計(jì)10800元。年終轉(zhuǎn)賬時(shí),根據(jù)不同資金性質(zhì)分別轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。(5)年終,發(fā)生一般公共預(yù)算結(jié)余4500元,決定將其補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該省財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
您好,麻煩問(wèn)一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬(wàn)塊錢的郵費(fèi),然后本來(lái)我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來(lái),不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬(wàn)塊錢,實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財(cái)政就收回去了,現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題,在做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬(wàn)八來(lái)填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬(wàn),那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會(huì)超,目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬(wàn)對(duì)沖,今年年末就沒(méi)得余額了,那在做今年的決算時(shí),該怎么填?系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)自帶到今年
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師內(nèi)賬,要是開(kāi)出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒(méi)有初級(jí)證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快