同學(xué)你好,這個不影響退稅的

你好,我想咨詢下,我們是一家外貿(mào)公司,現(xiàn)在貨已經(jīng)報關(guān)出口,都是供應(yīng)商現(xiàn)在企業(yè)關(guān)停等清算,開不了發(fā)票。我們怎么辦,如果現(xiàn)在我將外貿(mào)公司法人和股份轉(zhuǎn)給別人后,有影響嗎
您好,我們一批貨物已經(jīng)報關(guān)出口了,報關(guān)單上HS編碼和商品名稱不一致,(商品名稱是對的,但是HS編碼是錯的),但是退稅率都是一樣的,現(xiàn)在貨物已經(jīng)走了, 報關(guān)單改不了,后面退稅的話會有問題嗎?有解決方法嗎?
老師,我們公司準備出口退稅,票已經(jīng)開出,但是由于當?shù)貨]有辦法辦理出口退稅的業(yè)務(wù),我們只能把公司遷到別的地方,但是票已經(jīng)開了,貨物報關(guān)單也拿到了,現(xiàn)在遷到別的地方會影響出口退稅嗎?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,準備出口退稅,專票已經(jīng)開出,但是由于當?shù)貨]有辦法辦理出口退稅的業(yè)務(wù),我們只能把公司遷到別的地方,但是票已經(jīng)按現(xiàn)在的公司信息開了,貨物報關(guān)單也拿到了,現(xiàn)在遷到別的地方會影響出口退稅嗎?遷到新的地方之后,新的地方會處理這筆貨的退稅嗎
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機關(guān)申報辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場所離境的貨物:報關(guān)進入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無需提供出境備案清單?,F(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對?
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔,包括個人部分的社保公積金,但單位承擔的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎