同學(xué)你好 需要一樣才可以的申請免稅吧
1.品種法核算成本時,因為不是批量生產(chǎn),一個月生產(chǎn)品種多數(shù)量少,工人工資不是計件而是計時的,如果按照實際的工資,機器設(shè)備折舊和水電費分攤的話,算出來的成本會很高,老板不愿意,但如果不分攤的話,最后都結(jié)轉(zhuǎn)成了存貨了 , 所以帳上顯示的存貨會很高,實際上半成品沒那么多,要如何處理?2.出口退稅聯(lián)上面的運輸工具名稱與報關(guān)行提供的報關(guān)單上的運輸工具名稱不一致,提單上面的提單號與報關(guān)單上面的體驗單號也不一致,報關(guān)員解釋說就不一樣,報先報關(guān)后出提單,報關(guān)單上面的號碼它是系統(tǒng)自動生成的,所以跟提單上面的那個單號就不一致 ,但是稅局的說,這兩個必須一致,否則會影響出口退,到底是一致呢還是不一致,那要怎樣才一致?
您好,我們一批貨物已經(jīng)報關(guān)出口了,報關(guān)單上HS編碼和商品名稱不一致,(商品名稱是對的,但是HS編碼是錯的),但是退稅率都是一樣的,現(xiàn)在貨物已經(jīng)走了, 報關(guān)單改不了,后面退稅的話會有問題嗎?有解決方法嗎?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進項發(fā)票和報關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現(xiàn)在申報增值稅按國內(nèi)銷售申報?
老師你好! 就是我有一票貨 出口的時候 報關(guān)行把報關(guān)資料與另一個單子弄混了,用錯了報關(guān)資料,現(xiàn)在貨物已經(jīng)出口了,但是報關(guān)底單上的品名 hs編碼和金額都錯了,這種情況有沒有辦法改單?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關(guān),報關(guān)沒有報關(guān)完畢,只有報關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內(nèi)銷了,要交增值稅了?
月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn),上月購進均已計算抵扣進項稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)因管理不善發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務(wù)成本1.50萬元),應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額多少
中級會計模擬考試系統(tǒng)網(wǎng)址是哪個 怎么登陸
老師,社保產(chǎn)生的滯納金是計入社保費用里面嗎
剛購買課程,老板進出口貿(mào)易公司準備注冊好,現(xiàn)在要出貨了,現(xiàn)在稅務(wù)上要先準備什么資料,有相關(guān)流程發(fā)一下嗎?
小規(guī)模納稅人餐飲公司2024年5月剛營業(yè)時從A處借入2萬元作為企業(yè)初始資金,企業(yè)用這2萬經(jīng)營餐飲購買菜品米面油,實現(xiàn)收入,再用收到的錢去購買菜品米面油再實現(xiàn)收入,在此期間并未申報稅務(wù),公司2024年8月才開通稅務(wù)正常申報,但是這筆2萬一直未做賬且在2024年12月銀行支付,現(xiàn)在2025年8月要怎么調(diào)整這筆賬
那個老師幫忙看一下,這樣算工資是對的嗎
企業(yè)業(yè)務(wù)部門用商務(wù)車折舊期限是幾年
劉艷紅老師,接上次話題,附件是用付款憑證吧
老師9月1日起是所有的員工都必須買社保嗎?我們公司還有些員工沒有買社保
一般納稅人開具普通發(fā)票怎么納稅?為什么同樣是基站工程,個人代開是1%稅率,一般納稅人是9%稅率?
那有什么辦法?
退稅的話需要修改成一致的 你可以先問問稅局這樣可以不 有的地方不嚴格可以
你是說退稅系統(tǒng)修改成和報關(guān)單一致,是嗎?
都需要一致才可以的