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賬面余額 應交稅費余額貸方:-900 其中減免稅貸方:-560 未交增值稅貸方:-340 其中減免稅之前年度已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在如何把減免稅的余額調(diào)平

2024-03-08 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 19:40

你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對,未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來越大,借應交稅費未交增值稅560 貸應交稅費應交增值稅減免稅款560

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:44

轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:45

那你這個不對,你確定之前抵扣了嗎?留底是多少。

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:46

現(xiàn)在未交增值稅-340是留抵的,如果把-560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就出現(xiàn)了未交增值稅留抵900了,不是重復抵減了560嗎?

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:46

560是前兩年的稅控減免,當時已經(jīng)減免了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:47

可是你減免的時候應該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 你這個沒結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:48

之前的560在增值稅報表已經(jīng)抵減了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:48

你好,你抵減了借應交稅費,應交增值稅減免稅款 貸管理費用 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),你不再補上借未交增值稅貸減免稅款,你之前少做了,不再補上它,我知道你抵扣了,正因為抵扣了才需要做,如果沒有抵扣不需要做的

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:50

但是減免稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里,未交增值稅就變成借方900了,那交稅的時候這個900又抵扣了,那560不是重復抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:51

沒有重復抵扣,是之前你少做了,現(xiàn)在補上他怎么會重復抵扣,你賬上又不是在填寫一個560,你之前是不是做錯了,你去查一下幾月份抵扣的,然后再去查一下他本月和下一個月賬務處理 轉(zhuǎn)出未交增值稅到底怎么出來的 當時的轉(zhuǎn)出未交增值稅,應該是銷項減進項減減免稅款。

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:52

之前增值稅主表里做了抵減560了

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:53

之前會計做的,都沒有做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:54

他只做到 借:減免稅 貸:管理費用 就沒在做下一步

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 19:55

這個月560我轉(zhuǎn)到未交增值稅,本來本月的留抵是400,當我結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后留抵變成了960,增值稅報表留抵也是960了,不就重復抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:00

你好,你查一下他當月抵扣的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么計算出來的?如果查不到,你就把它放到營業(yè)外收支調(diào)整了,沒有余額就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:00

申報表里面沒有填寫兩次,怎么還重復抵扣? 一直都在說重復抵扣,重復抵扣你賬上做的不對,申報表里面對的。借減免稅款、貸管理費用之后,這里還有下一步結(jié)轉(zhuǎn),他沒做在這個月補上,不就正好說明他之前做的賬務處理有問題。

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 20:06

因為我補充結(jié)轉(zhuǎn)了之后未交增值稅的留抵多了560,填增值稅報表時報表出來的也是留抵多了560

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 20:08

他當月沒有做轉(zhuǎn)出,所以我這個月補的,但是補完之后發(fā)現(xiàn)賬上多了留抵560,增值稅報表和賬上一樣也多了560

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:11

同學,他你申報表里面怎么會多了560,你是去申報了嗎?你是填寫了本期發(fā)生額嗎?還有你不交稅的情況下,你填寫這個抵扣根本就不會留底,你可以試一下的。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:11

怎么做到把申報表里面也多留底了560。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:12

留底在主表20行 你填寫抵扣是在23行,他不可能留底的。

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快賬用戶2923 追問 2024-03-08 20:13

還沒申報,填寫申報表的時候按照科目余額表的收入填的,出來的留抵和賬上是一樣的,就是補充了結(jié)轉(zhuǎn)后多出來560的這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:16

借營業(yè)外支出貸減免稅額560

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你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對,未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來越大,借應交稅費未交增值稅560 貸應交稅費應交增值稅減免稅款560
2024-03-08
您好 請問前面沒有沖減管理費用么?怎么還要借方營業(yè)外收入?
2023-01-09
你們單位是小規(guī)模的嗎?
2021-07-06
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
您好 應該先抵進項稅額
2020-08-30
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