企業(yè)注冊資金從1000萬減資到500萬,涉及到公司資本結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。在這一過程中,兩個股東按照1:4的出資比例進行減資是合理的做法,這樣可以保持他們原有的權(quán)益比例不變。 關(guān)于任意盈余公積轉(zhuǎn)實收資本的問題,這通常取決于公司的章程和股東之間的協(xié)議。如果公司章程或股東協(xié)議中有明確規(guī)定盈余公積可以按照出資比例轉(zhuǎn)增實收資本,那么這一操作是可以進行的。在這種情況下,股東的出資額會根據(jù)他們的出資比例相應(yīng)調(diào)整。 至于是否需要繳納個稅,這主要取決于減資過程中是否存在實際的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或利潤分配。如果減資只是形式上的減少注冊資本,而沒有實際的資產(chǎn)或利潤轉(zhuǎn)移給股東,那么一般來說是不需要繳納個稅的。然而,如果減資過程中存在實際的資產(chǎn)或利潤轉(zhuǎn)移給股東,那么這部分轉(zhuǎn)移可能被視為股東的收益,需要按照相關(guān)稅法規(guī)定繳納個人所得稅。
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
個人獨資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個月還需要報企業(yè)所得稅,這這個情況我要怎么報稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費用(廣告制作費、舞臺音響租賃費),會計分錄是?
重點關(guān)注名單中增值稅銷售額與印花稅計稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個什么意思
老師,實繳稅金包括個人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費嗎
老師我們是小會計準則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個分錄,資產(chǎn)負債表上長期借款是負數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務(wù)局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計提增值稅?沒有開票,本月申報增值稅時填在第幾欄呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求核算銷售單價是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
老師,兩個股東沒有實繳,現(xiàn)在想把未分配利潤提取任意盈余公積然后轉(zhuǎn)實收資本,應(yīng)該怎么操作呀
沒有實繳不能分紅 也就不能分紅轉(zhuǎn)實收資本