你好,退回來(lái)的不不征稅收入,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益
老師,我們公司有申請(qǐng)了鑲嵌式軟件即征即退的,本期我們公司銷售了一般貨物,還有部分的即征即退貨物,因?yàn)殍偳妒杰浖凑骷赐宋募f(shuō)明超過(guò)3%的才退稅。問(wèn)題:本期超過(guò)3%的稅負(fù)率了,但是本年累計(jì)的沒有超過(guò),而且是加了一般貨物的計(jì)算的稅負(fù)率,請(qǐng)問(wèn)稅局退即征即退的稅款是針對(duì)即征即退貨物這部分超過(guò)3%退稅,還是指全部的貨物收入超過(guò)3%才退稅?
增值稅留抵退稅政策,它其中有一個(gè)條件,說(shuō)的是以前沒有享受過(guò)增值稅即征即退的,那我們就是超過(guò)3%的稅負(fù),享受即征即退,那是不是我們既然享受即征即退了,就不能享受增值稅留抵退稅政策,是不是這個(gè)意思?
請(qǐng)教湖南企業(yè)的老師,關(guān)于即征即退的問(wèn)題,我司是軟件公司,開發(fā)嵌入式軟件賣給客戶,也備案了嵌入式軟件即征即退,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局的意思讓我們提供硬件的成本,但是我司只開發(fā)軟件,不存在硬件,光嵌入式軟件這樣能退稅嗎?
我們企業(yè)是嵌入式軟件企業(yè),然后有增值稅的超稅負(fù)3%的即征即退政策,這個(gè)退回來(lái)的是屬于不征稅收入嗎
老師您 好,請(qǐng)教一下,我們公司大概3月初這樣會(huì)有出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在呢,我要在電子稅務(wù)局做出口退(免)稅備案,然后備案基本信息有一項(xiàng)是享受增值稅優(yōu)惠政策內(nèi)容要選先征后退,即征即退,超稅負(fù)返還,其他,一共4個(gè)選項(xiàng),我要選哪個(gè)呢,目前我們公司是有嵌入式軟件即征即退的,那我是不是要選擇這個(gè)即征即退呀,
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
不是不征稅收入嗎?
我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,希望老師能嚴(yán)謹(jǐn)回答
這個(gè)退回來(lái)的稅是不征收增值稅的,不屬于你說(shuō)的匯算清繳的不征稅收入 問(wèn)問(wèn)題要說(shuō)清楚啊
這個(gè)退回來(lái)的稅是不征收增值稅的,屬于你說(shuō)的匯算清繳的不征稅收入 問(wèn)問(wèn)題要說(shuō)清楚啊
企業(yè)所得稅才有匯算清繳吧,那退回來(lái)的稅屬于企業(yè)所得稅不征稅收入嗎
即征即退的稅是屬于企業(yè)所得稅不征稅收入,之前上海稅務(wù)也有專門的文件說(shuō)明了,這類是屬于的。