同學(xué)您好! 單位將2023年第四季度印花稅做在2024年并同時(shí)計(jì)提繳納,這種做法在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上并不規(guī)范。通常印花稅應(yīng)按季度計(jì)提并繳納,以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。建議盡快調(diào)整賬務(wù),將2023年第四季度印花稅納入當(dāng)年報(bào)表,并遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行操作

老師,你好!請(qǐng)問(wèn),做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實(shí)際繳納時(shí),發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳,怎么做? 另外,計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多,這個(gè)賬目怎么做呀?
2023年前三個(gè)季度都不需要企業(yè)所得稅預(yù)繳,第四季度發(fā)生預(yù)繳了 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?繳款時(shí)是2024年1月繳納的 它是屬于2023年還是2024年?需不需要補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2023年度賬面計(jì)提的和繳納的印花稅只有1-9月的,也就是前3個(gè)季度的,第四個(gè)季度的做在了2024年,計(jì)提的同時(shí)繳納了,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
老師,2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅,我沒(méi)有計(jì)提,我在2024年1月繳納稅款,做相應(yīng)月份的時(shí)候計(jì)提的企業(yè)所得稅,是不是跨年了。得把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
老師我財(cái)務(wù)報(bào)表2024年全年我都改過(guò)了,企業(yè)所得稅報(bào)表剛按照上一個(gè)老師說(shuō)的更正了2024年第四季度的,那前面兩個(gè)季度因?yàn)槿ツ甑臄備N(xiāo)折舊表今年年初都改過(guò)了,前面的要改嗎?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年報(bào)的數(shù)據(jù),再做匯算清繳可以嗎,因?yàn)榍懊嫖易鰠R算清繳時(shí)候提示營(yíng)業(yè)成本跟第四季度的不樣,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會(huì)有影響嗎
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)為什么這道題算個(gè)人所得稅時(shí)要減2個(gè)一千五,
累計(jì)折舊登賬簿,登哪個(gè)
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛剛開(kāi)了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒(méi)看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問(wèn):從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬(wàn),公司去年也沒(méi)有分紅稅 因?yàn)槁?tīng)老師說(shuō)每年最好不要掛很多借款往來(lái),容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。

