你好!你看他是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,看明細(xì)賬
老師!有兩個(gè)問(wèn)題:1、年底應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額代表的什么意思啊?
請(qǐng)教老師,科目余額表里有一項(xiàng)應(yīng)交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅期末借方有余額0.02元應(yīng)該怎么處理合適呢
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
是以前的購(gòu)買防偽稅控服務(wù)費(fèi)
你好!這個(gè)是還沒(méi)有抵扣了。
那么我應(yīng)該怎么做賬呢?還是就這樣放著?
你好!你實(shí)際抵扣的時(shí)候,再做對(duì)應(yīng)分錄
不好意思,老師我是小白,實(shí)際抵扣時(shí),是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)抵扣嗎?
你好!不是,你要填入對(duì)應(yīng)表格,才會(huì)抵扣。
是報(bào)稅的時(shí)候嗎?填到附表幾?哪一欄呢
你好!填入附表4,和主表應(yīng)納稅額減征額那一行