可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)鄒老師在嗎? 有個(gè)問(wèn)題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見(jiàn)增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
請(qǐng)教老師,科目余額表里有一項(xiàng)應(yīng)交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅有個(gè)借方余額0.02元這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
收到稅率6%的發(fā)票,需要開(kāi)13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務(wù),從甲方那里拿房間,再買(mǎi)出去,拿房間費(fèi)用是80,我們賣(mài)100,我們這個(gè)算差額征稅嗎?
老師您好,24看報(bào)了一筆未開(kāi)票收入,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個(gè)稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知我們修改23年的利潤(rùn),然后就由23年是小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調(diào)整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調(diào)整呢
新公司。如果不實(shí)繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會(huì)計(jì)核算情況怎么填?
這個(gè)差異是我小規(guī)模時(shí)候產(chǎn)生的, 現(xiàn)在我是一般納稅人
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立,然后差額剛好是0.02元,您看下我的科目余額表
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,不會(huì)導(dǎo)致不平
老師是不是借方些營(yíng)業(yè)外收入
你是借方有余額,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銷項(xiàng)