福利費能分出一個人是多少的?需要合并的工資薪金一塊分個稅。
請問老師中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅直接做福利費不并入工資薪金申報可以嗎
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費,匯算清繳時是拿個稅申報工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對比,還是和應(yīng)付工資對比呢?因為這部分福利費也沒申報個稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個稅申報的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費
老師新年好,請問一下春節(jié)發(fā)放福利是現(xiàn)金,繳納個人所得稅么?發(fā)放春節(jié)福利現(xiàn)金是12000元,沒人400元,請問老師,是不是400元加工資合并填寫呀?比如王麗應(yīng)發(fā)工資3500元,春節(jié)福利費400,那么填個人所得稅是3900元么?急急
請問,如果工資和獎金合并申報,申報個稅的時候只申報正常工資薪金所得嗎
請問一下過節(jié)費和福利費合并申報個稅是在工資薪金所得填報嗎
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
都在工資薪金所得里填報對吧
對的,是的,是這么做的。
還有公司員員工叫貨拉拉運公司一些資料和一些暫且用不到的東西去倉庫,產(chǎn)生的運輸費和回來打的士費用做到那個科目具體到那個子科目
可以寫管理費用、運輸費。
回來的的士費可不可以一起做到運輸費
可以的,可以這么做的。
如果沒有運輸費還可以做到那個子科目
銀行其他或是辦公費。
你好,其他或是辦公費
好的謝謝
不用客氣,工作愉快