你好,只要做賬沒錯,就調(diào)整申報表
老師,您好,匯算清繳的數(shù)據(jù)要與賬上的數(shù)據(jù),財務報表的數(shù)據(jù)一致。那么匯算清繳時,調(diào)減的成本費用,不需要改賬了嗎?那么此時,匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上的財報的數(shù)據(jù)不一致了,那與原來說的匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上財報的數(shù)據(jù)一致,不就自相矛盾了嗎?
匯算清繳時調(diào)整前的數(shù)據(jù)必須要與四季度的企業(yè)所得稅申報表一致嗎?
老師,我匯算清繳做的報表數(shù)據(jù)和季度預繳交的報表必須要一致嗎?因為之前預繳的報表數(shù)據(jù)有問題,后來我在賬務中改了,這個影響嗎?
老師你好,22年匯算清繳調(diào)增,是不是必須跟22年年報數(shù)據(jù)一致?
老師您好,匯算請假的財務報表必須和年底的報表數(shù)據(jù)一致嗎
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設立會計科目, 主營業(yè)務成本--餐飲收入, 主營業(yè)務成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
數(shù)據(jù)必須一致嗎?最后的凈利潤金額必須一致嗎?
不需要一致的哈,只是報送的年報必須正確就是
23年12月的財務報表,年報的財務報表,匯算清繳時A100000所得稅年度納稅申報表(A表)的利潤總額,這三者數(shù)據(jù)必須一致嗎?
是的,年報的利潤要跟A表)的利潤總額一致就行