你好對(duì)的 是這么做的
老師您好,報(bào)工商年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表必須要和年底的報(bào)表一致嗎?今年有以前年度損益調(diào)整怎么報(bào)呢?
老師您好,匯算請(qǐng)假的財(cái)務(wù)報(bào)表必須和年底的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)據(jù)必須一致嗎?
匯算清繳表必須和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?匯算清繳時(shí)調(diào)整了數(shù)據(jù)了,必須要一致嗎?
老師,問(wèn)下您匯算清繳上年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表必須和12月的一致嗎?
請(qǐng)問(wèn)5月的成本發(fā)票還沒(méi)收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報(bào)稅
不抵扣勾選的稅額,會(huì)體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷(xiāo)售額10萬(wàn)元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎,我問(wèn)稅務(wù)說(shuō)不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)自然人代開(kāi)的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開(kāi)票是20萬(wàn),實(shí)際完成量是25萬(wàn),我們付款也是20萬(wàn),那個(gè)做賬后附的清單是25萬(wàn),這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們客戶(hù)給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過(guò)其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來(lái)款就可以對(duì)嗎,因?yàn)?00萬(wàn)到賬的是不是顯示對(duì)方公司的名稱(chēng),顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,手里有個(gè)個(gè)體戶(hù)4-6開(kāi)票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得需要把接收的金額填上嗎
如果我改年底的財(cái)務(wù)報(bào)表,我的凈利潤(rùn)會(huì)比年底所得稅申報(bào)表低可以嗎
你好,你修改了年底的賬上修改了的,你季度申報(bào)的也得去修改。
稅務(wù)局說(shuō)所得稅報(bào)表不能改,那我應(yīng)該怎么處理呢
你好,那利潤(rùn)表修改了嗎?
修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
都沒(méi)改呢,填匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致,那就是我按照匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表修改一下年底的財(cái)務(wù)報(bào)表?
你好,那就有風(fēng)險(xiǎn)的,你可以按照你現(xiàn)在有的,你修改不了,不修改,你就按照你現(xiàn)在調(diào)整的,到時(shí)候稅務(wù)局查起來(lái)你再解釋。