借預(yù)付賬款11000 貸銀行存款10000 營(yíng)業(yè)外收入1000

不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費(fèi)用那個(gè)員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢(qián)我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會(huì)寫(xiě)了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對(duì)啊 因?yàn)橥赓~已經(jīng)走過(guò)了貸其他應(yīng)收款了
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買(mǎi)的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買(mǎi)的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問(wèn)題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來(lái)科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師,你好,我們前幾個(gè)月充加油卡的錢(qián)時(shí),分錄這樣寫(xiě):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:銀行存款。后來(lái)審計(jì)說(shuō)我們沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,應(yīng)該把費(fèi)用放在預(yù)付款?,F(xiàn)在油卡中還有余額,請(qǐng)問(wèn),我怎么把這個(gè)余額調(diào)整到預(yù)付款科目,分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師解答。
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)?。?/p>
老師,這種個(gè)人開(kāi)發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過(guò)6萬(wàn)就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷(xiāo)售情況
無(wú)票收入,和開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的


???!這個(gè)入收入就得交稅了是不是
你好需要交所得稅的
怎么做賬能不做營(yíng)業(yè)外收入呢
贈(zèng)送的不做賬 不體現(xiàn)
我用這個(gè)卡在對(duì)方公司買(mǎi)材料 材料我走成本 如果這贈(zèng)送的1000不做賬 那我的賬能平嗎
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少?他給你開(kāi)一萬(wàn)一嗎?
就給開(kāi)1W啊
那你做一萬(wàn)一的材料,你這個(gè)1000沒(méi)有發(fā)票,這樣調(diào)增不是嗎?
不調(diào)增了 我們大部分都沒(méi)有發(fā)票 機(jī)器設(shè)備都是二手的也沒(méi)有發(fā)票還提折舊 這個(gè)只要賬平就行 就是不知道賬能不能平
做管理費(fèi)用 調(diào)增 你得做費(fèi)用 固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料也得折舊攤銷(xiāo)