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老師您好,我們是一般納稅人,收到一張代理記賬咨詢費(fèi)1000元的普通發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄是不是借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000

2024-03-06 09:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 09:53

你好,同學(xué) 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000

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快賬用戶7123 追問(wèn) 2024-03-06 09:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-06 09:56

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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快賬用戶7123 追問(wèn) 2024-03-06 10:04

老師,公積金和社保的計(jì)提和支付分兩張憑證可以可以不

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:08

可以分開兩張做憑證

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快賬用戶7123 追問(wèn) 2024-03-06 10:10

知道哈,我說(shuō)如果不分兩張,計(jì)提和支付都放一張上可以不

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:14

計(jì)提支付一張憑證也是可以的

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快賬用戶7123 追問(wèn) 2024-03-06 10:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:16

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000
2024-03-06
同學(xué)你好 這樣做你的分錄不平衡 都是借方了呀
2024-03-19
你好 對(duì)的 分錄是這么做的
2020-10-18
是的,就是那樣做的哈
2025-04-11
你好,去年的做得沒錯(cuò),來(lái)的發(fā)票再本年度計(jì)入未分配利潤(rùn)一正一負(fù)就可以的
2023-02-11
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