你好 對的 分錄是這么做的
老師你好,收到一張專用發(fā)票1000元,還沒認(rèn)證,做賬得話,分錄這樣做正確嗎?借管理費用943.4 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅56.60 貸銀行存款1000
老師好,請問一下2020年進(jìn)項發(fā)票太多,能不能費用入帳,進(jìn)項留到21年認(rèn)證抵扣?分錄為,借.管理費用 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款?
老師,2019年度收到的出差費用專票,當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費用。在2020年會計認(rèn)證了,做了一個調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額)貸管理費用。這樣做是否正確
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不