同學(xué)您好,據(jù)《中華人民共和國增值稅法》及其相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要按照銷售的不同類型、不同稅率和是否開具發(fā)票等因素,填寫相應(yīng)的申報(bào)表格和欄目。 對于您提到的“三代手續(xù)費(fèi)賬務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額”,如果這是指企業(yè)向客戶提供三代服務(wù)(即代理、代辦、中介服務(wù))并已經(jīng)收取了相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用,且該服務(wù)費(fèi)用已經(jīng)確認(rèn)了相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額,那么在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)該將該銷項(xiàng)稅額填寫在附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))的“開具其他發(fā)票”欄中

增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
企業(yè)收到三代手續(xù)費(fèi)賬務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,做增值稅申報(bào)時(shí)是填寫附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))的哪個(gè)位置,是開具其他發(fā)票欄還是未開具發(fā)票欄呢?
剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
老師你好,我想咨詢一下,我們企業(yè)在稅務(wù)局申請了停車費(fèi)手撕發(fā)票,在增值稅申報(bào)表附表一9%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票欄里填寫,但是我的賬務(wù)處理,借:銀行存款,貸:其他收入-停車費(fèi),這樣填在納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額和賬上的銷項(xiàng)稅額就對不上了,我能否把停車費(fèi)填寫在附表一四、免稅:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票那一欄
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),把老板的名稱和身份證號碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平
老師,建筑行業(yè),農(nóng)民工平臺(tái)代發(fā)分包的工資,需要他們開發(fā)票,是開人工費(fèi)的專票還是工程款的專票?
老師甲把錢打給甲公司員工做采購,甲公司員工再把款打給乙公司的代售員或者是乙公司的員工,這個(gè)做賬是不是需要甲公司的員工出支付給乙公司員工的支付記錄和代付證明?還是甲公司寫一個(gè)代付證明讓甲公司的員工簽字,并蓋上甲的公章做證明,再附上乙開回的發(fā)票入賬也可以

