你好,1.5是不含稅單價,計算是對的
老師:在帳上做入庫時存貨的數(shù)量、金額,出庫 時也是一樣的金額嗎?比如進10000株苗木,運費500元,裝卸200元,每株進價1元。出庫1000株,每株1.5元。入庫出庫金額都寫1元嗎?成本再另外結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務處理應該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應交稅費--應交增值稅-進項稅200,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
麻煩老師幫我看一下那個第三問算進項稅額,不明白為何第一個條件中的運費200*0.09需要進項稅額轉(zhuǎn)出,僅因為這是銷售的免稅,而且之有已經(jīng)進行了抵扣?而那個第三個條件生產(chǎn)免稅貨物,購進一批原材料,取得價款2000元卻不用進項稅額轉(zhuǎn)出,是因為這個直接購進時不做進項稅額,現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,是這樣理解 ?
老師,第9行免抵退稅額不得免征和抵扣,如果金額是200,是不是把200元金額要寫到一般納稅增值稅申報表附表一的進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,請問進出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應的稅額是直接全部免的,那我們進項發(fā)票當月認證抵扣了進項采購金額為2011197元,進項稅額為231376元,請問申報進出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應銷售金額對應的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進出口申報
老師,杠桿系數(shù)都是要看上一年的數(shù)據(jù)是嗎,如果要算2024年的杠杠,是不是要用2023年的息稅前利潤
老師,這題為什么不加營業(yè)現(xiàn)金流量500
老師,我們是以房屋租賃企業(yè)為主的,然后買了一臺抽水泵,用于下雨天給租戶房屋場地積水抽水使用,是不是做主營業(yè)務成本,還是進低值易耗品。每次抽水泵加油的費用怎么做
老師問一下,加盟酒店有一項增值業(yè)務,酒店收客人15元,當日已按15元入賬,但是錢還沒收到,總部每月月初結(jié)算上一個月的增值業(yè)務款,結(jié)算日酒店按55%提成,剩余部分總部給酒店開發(fā)票,這種情況酒店該怎么做賬
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師:關于留質(zhì)物,個人之間可以留置第三人財產(chǎn),企業(yè)之間不可以。個人之間的留置必須基于同一法律關系,企業(yè)之間不需要有牽連性,只要是基于正常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的債權(quán)債務關系即可,我的理解對吧?
我自己學著編18-19-20-21季度報表,想對上21年期初數(shù),利潤表已經(jīng)可以對上。負債表對不上,有辦法調(diào)節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務收入嗎?垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?物業(yè)公司租進來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;洗染服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);房地產(chǎn)咨詢;日用百貨銷售;包裝服務;停車場服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:餐飲服務;酒類經(jīng)營;住宿服務;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
@郭老師 老師,這是什么意思?
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,兩個車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格(老板要求簡單易懂,因為他說沒上過學,)
好的,是不含稅單價的.謝謝
不客氣,祝工作順利